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中級審計師《審計理論與實務》章節練習題七

發表時間:2018/3/24 10:19:51 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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一、單項選擇題

1、下列關于內部控制的表述中,錯誤的是:

A、控制風險始終大于零

B、內部控制具有固有局限性

C、如果內部控制足夠健全有效,內部控制測評可以代替實質性審查

D、內部控制測評不能代替實質性審查

2、被審計單位內部控制設置比較健全,但未予有效執行,導致大部分經濟業務失控,應將其內部控制風險評估為:

A、低水平

B、中等水平

C、高水平

D、無風險

二、多項選擇題

1、下列選項中,審計人員對內部控制進行調查后,可以采用的描述內部控制的方法有:

A、文字說明法

B、調查表法

C、流程圖法

D、錄像法

E、錄音法

2、審計人員記錄或描述被審計單位內部控制的方法有:

A、邏輯模型法

B、中間表法

C、文字說明法

D、流程圖法

E、調查表法


單選題答案

1、

【正確答案】 C

【答案解析】 不論被審計單位內部控制多么健全有效,都應當選擇適當方法對被審計單位重要的財政收支、財務收支活動進行實質性審查,即內部控制測評不能代替實質性審查。

2、

【正確答案】 C

【答案解析】 高控制風險(低信賴程度)表明內部控制設置極不健全,或雖設計了良好的內部控制,但卻未予有效執行,從而導致經濟業務和會計資料大部分失控。

多選題答案

1、

【正確答案】 ABC

【答案解析】 常用的方法有文字說明法、調查表法和流程圖法。

2、

【正確答案】 CDE

【答案解析】 審計人員對于被審計單位內部控制的調查結果,應該以書面形式記錄或描述出來。常用的方法有:文字說明法、調查表法和流程圖法。

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(責任編輯:xy)

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