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多項選擇題
1、在薪酬業務循環內部控制中,人員調配單的編制與審批相互獨立,其目的是( )
A.防止虛增人數和工資級別
B.防止多計和錯計出勤天數
C.防止多計或少計產量和工時
D.防止虛報和錯報產品產量
【答案】A
2、下列文件中,同時屬于薪酬業務循環和生產與存貨循環的是( )
A.產量和工時記錄
B.材料費用分配表
C.存貨盤點報告表
D.應收賬款明細賬
【答案】A
3、下列各項中,對于審查應收賬款真實性最為有效的方法是( )
A.核對應收賬款明細表和總賬
B.分析應收賬款周轉率
C.函證應收賬款
D.編制應收賬款賬齡分析表
【答案】C
4、被審計單位采購與付款循環的下列措施中,最有利于預防員工貪污、挪用資金的是( )
A.由不同人員記錄應付賬款總賬和明細賬
B.建立付款審批制度
C.由不同人員記錄應付賬款和應付票據的總賬和明細賬
D.貨款到期時立即支付
【答案】B
5、下列審計程序中,屬于對成本進行實質性測試的是( )
A.對成本進行分析性復核
B.審查有關支出是否經過授權
C.審查被審計單位是否制定了成本計劃
D.觀察存貨的盤點
【答案】A
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(責任編輯:gx)