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內審師資格考試內審計作用練習題20

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
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內審師資格考試內審計作用練習題20
 1. 在現(xiàn)金控制的審計中,審計人員把抽樣的現(xiàn)金收據(jù)與每日現(xiàn)金收入日記賬總額及每日銀行送款回單進行比較,發(fā)現(xiàn)以下情況:1.從每日來看,現(xiàn)金收據(jù)合計數(shù)與現(xiàn)金日記帳收入總額相等,但與每日銀行送款回單合計金額不等。 2.從一定時期來看,現(xiàn)金收據(jù)在合計數(shù)與銀行送款回單總額相等。為支持“每日現(xiàn)金收入沒有全部存入銀行”這一審計結論,以下兩點證據(jù)是: 
A:充分、但非可信或相關;B:充分、可信且相關; 
C:非充分、可信或相關;D:相關、但非充分或可信。        

2.在決定是否將現(xiàn)有的內審資源從正在進行的合規(guī)性審計轉換到管理人員所要求的經(jīng)營審計時,下述哪一種情況最不重要? 
A:一年前外部審計師對該部門進行的財務審計;B:與合規(guī)性審計有關的潛在的錯弊; 
C:該部門去年的費用水平增加;D:與合規(guī)性審計有關的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性。         

3.為確保系統(tǒng)開發(fā)過程受到適當?shù)目刂坪凸芾恚到y(tǒng)開發(fā)審計包括各方面的審查,其中不包括的審查項目是: 
A:對已有的硬件、軟件和技術資源進行技術上的可行性研究;
B:審查在每個實施階段用戶參與的程度; 
C:在程序開發(fā)、轉換與測試過程中,審查控制和質量保證技術的運用情況;
D:測定系統(tǒng)、用戶和操作文檔資料是否符合規(guī)范要求。         

4.某大型制造業(yè)公司的運輸部門將有關的運輸工具和維修保養(yǎng)記錄,儲存在其主管辦公室的一臺未聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)庫中。以下在評價數(shù)據(jù)庫信息的準確性方面,最合適的審計程序是: 
A:從數(shù)據(jù)庫中抽取記錄樣本與有關憑單核對;
B:把一批測試業(yè)務數(shù)據(jù)輸入現(xiàn)存的系統(tǒng)處理,并與預期的結果相核對; 
C:運用測試程序,模擬正常的處理過程;
D:使用程序來追蹤程序指令在系統(tǒng)中應如何、以何種順序進行處理。 
      
5.為測定某分部是否將下年度的銷售收入記錄在本年度,以下審計程序中,效果最差的是: 
A:實施分析性復核程序,比較過去兩年相同月份的銷售收入,特別是年末和年初的月份;
B:函證年末對主要客戶的應收賬款的余額; 
C:運用整合測試工具,通過計算機運行本年度12月份和下年度1月份的數(shù)據(jù),以測定銷售收入的記錄是否正確;
D:實施分析性復核,比較本年度12月份和下年度1月份主要產(chǎn)品的發(fā)運數(shù)量。

(責任編輯:中大編輯)

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