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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務》練習題104

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務》練習題104
1.在評價屬性抽樣的結(jié)果時,以下哪項必須事先知道?
A:總體貨幣價值的估計值B:樣本值的標準差
C:實際選擇的樣本容量D:有限總體修正因子(finite population correction factor) 
        
2.在一次高級管理人員的年末計劃會上,首席審計執(zhí)行官得知有關公司某一存貨成本系統(tǒng)的審計報告草案近期引起了會計方面的爭議。該審計報告提出對該部分存貨系統(tǒng)中出現(xiàn)的差錯進行相應的重大調(diào)整。審計結(jié)論表明公司內(nèi)使用該成本系統(tǒng)的其他六個生產(chǎn)部門也需作相應的存貨記錄調(diào)整。據(jù)首席財務官(CFO)稱,共計七個部門需要作出調(diào)整,這將是財務報告的重大調(diào)整。CFO詢問了內(nèi)部審計師計算調(diào)整額所使用的方法后,要求首席審計執(zhí)行官在充分考慮審計結(jié)論的各方面影響后再遞交審計報告,首席審計執(zhí)行官直接向CFO報告。

由于審計報告仍處于有待管理當局發(fā)表意見的階段,審計委員會還沒有評價該項審計。首席審計執(zhí)行官應當采取以下哪一行動?
A:計劃年終以后重新檢查各個部門的存貨成本系統(tǒng);B:取回送交管理當局審核并提出意見的所有審計報告草稿的復印件;
C:告知高層管理人員,不實財務報告是不被接受的;D:主動對所有地方的存貨估價所作結(jié)論的相關依據(jù)進行檢查。 
        
3.假設你所在的公司打算收購一家小型有毒廢品處理公司。作為內(nèi)部審計師,你是收購審查小組的一員,專職從事收購的謹慎性審查,作為審計師,你的審計范圍最不可能包括:
A:評估最近投訴廢品公司的訴訟影響;B:審查被收購公司取得廢品原料的程序,并與法律規(guī)定相比較;
C:分析公司對貸款合同的遵循性和披露情況;D:評估廢品公司經(jīng)營的效率性和獲利能力。          

4.審計小組受命審查工業(yè)產(chǎn)品部兩年前完成的“顧客滿意度測試系統(tǒng)”。該系統(tǒng)包括進行年度郵件調(diào)查的部門客戶服務處,進行調(diào)查時,從以往12個月中進行購貨的顧客中隨機抽取的100個采購部門作為調(diào)查對象發(fā)送調(diào)查表。調(diào)查表長三頁,所列的30個問題采用混合形式〔即:有些問題可供填入答案,有些是選擇題,其他的則采用了反應梯度(response scale)〕。顧客服務處在九月寄出調(diào)查表,十月十五日將寄回的調(diào)查表結(jié)果制成表格。郵件僅寄出一次。如果顧客不寄回調(diào)查表的話,不進行追蹤調(diào)查。在上一次作出的調(diào)查中,有45份調(diào)查表沒有寄回。在郵件式調(diào)查中對方不予以回答是值得考慮的問題。如顧客服務處抽取的這個樣本,沒有回答而導致困難的主要理由是:
A:難以計算樣本平均值與標準差;B:那些不予回答者較之回答者可能存在系統(tǒng)性差異;
C:調(diào)查表過短;D:置信區(qū)間過窄。         

5.內(nèi)部審計專業(yè)實務框架規(guī)定了內(nèi)部審計師報告觀察信息及結(jié)論的職責。以下哪項不是對中期審計報告的適當說法?中期報告:
A:用以傳達需要立即引起注意的信息;B:用以傳達需復核行為的審計范圍的變化;
C:在審計時間較長時,向管理層通告審計工作的進展;D:消除了最終報告的必要性。

(責任編輯:中大編輯)

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