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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習題156

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習題156
1.內(nèi)部審計師計劃對有關(guān)投資于新型金融工具的內(nèi)容控制的充分性實施審計,以下哪項不屬于該項審計業(yè)務的內(nèi)容?
A:確定公司是否有相關(guān)政策來規(guī)定財務主管承擔的風險以及允許其投資的金融工具的類型B:確定管理層對投資于復雜金融工具進行監(jiān)督的程度。
C:與類似組織比較,確定本公司獲得的投資回報率是高還是低。D:確定財務主管用于監(jiān)控投資風險的控制措施的性質(zhì)。          

2.以下哪項對初步調(diào)查的描述最適當?shù)模?
A:用來了解管理層目標的標準化問卷。B:用來檢查關(guān)鍵雇員態(tài)度、技能和知識的統(tǒng)計抽樣。
C:為了確認風險以及確定控制風險的措施而對會計控制系統(tǒng)進行的穿行測試。D:為了確定重點審計領(lǐng)域而用來熟悉組織的活動和風險的過程。        

3.對于擁有資金匯況部門的某跨國公司的分支機構(gòu)來說,恰當?shù)膬?nèi)部控制要求
A:進行電匯的個人不參加銀行對賬。B:分支機構(gòu)的經(jīng)理接收所有電匯。
C:外匯比率由兩名不同的員工分別進行計算。D:公司管理層審批資金匯兌部門的員工聘用。          

4.以下哪項內(nèi)部審計師的發(fā)現(xiàn)表明在資產(chǎn)保護方面最有可能存在控制弱點?
I. 某服務部門的地理位置不是非常適合于為其他組織提供足夠的服務。
II. 聘用敏感職位的人員時沿有審查其背景。
III. 經(jīng)理們沒有獲得有關(guān)其他同類組織總體經(jīng)營情況報告的機會。
IV. 管理部門沒有采取正確的行動,去解決過去審計中發(fā)現(xiàn)的與存貨控制有關(guān)的問題。

A:只有Ⅰ和Ⅱ。B:只有I和Ⅳ。
C:只有Ⅱ和Ⅲ。D:只有Ⅱ和Ⅳ。           

5.利用以下信息回答問題:

某主要零售商的市場營銷部門為每類產(chǎn)品分別配備一名產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理負責定購產(chǎn)品并決定產(chǎn)品的零售價格。每名產(chǎn)品經(jīng)理的采購預算由市場營銷經(jīng)理制定。定購的產(chǎn)品被運送到一個主要的分銷中心,在那里將商品分離開來,以便將它們分銷到該公司的52個百貨店。因為在分銷中心紀錄產(chǎn)品的收入情況,所以該公司在每個店鋪中沒有設(shè)置驗收職能。對產(chǎn)品經(jīng)理的考評是根據(jù)他們所負責的產(chǎn)品類型所產(chǎn)生的銷售額和毛利的組合來進行的。許多產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品,每個店鋪的經(jīng)理可以要求撤換上一季的產(chǎn)品,以便為下一季的產(chǎn)品提供銷售空間。要求超出最初預算的采購必須經(jīng)市場營銷經(jīng)理批準。這一程序:

I.為使組織稀缺資源得到最有效率的配置做了準備。

II.屬于檢查型控制程序。

III.不必要,因為是根據(jù)所產(chǎn)生的利潤來對每名產(chǎn)品經(jīng)理進行評價。

A:只有IB:只Ⅲ
C:Ⅱ和ⅢD:I、Ⅱ和Ⅲ

(責任編輯:中大編輯)

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